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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-08-03 18:56

是的,這個不影響的,余額表是借貸方余額互抵后的差額。

@ 追問

2017-08-04 08:51

老師,如果我的應交稅費想寫成印花稅的2698.08,這樣的話資產復債表就不平了,因為那個應交稅費——應交增值稅——轉出未交   852.59本是借方余額,現在是貸方的-852.59,老師,您幫著看一下

方老師 解答

2017-08-04 13:12

怎么會不平衡,每個科目的明細余額互抵后不影響你報表的平衡。你未交增值稅的級次從余額表設置的不太對,未交增值稅是二級科目,你設成三級了。 
應交稅費——應交增值稅——轉出未交 852.59本是借方余額,現在是貸方的-852.59,你這個變成貸方的原因是什么,你看下明細增值稅科目下的各明細賬。

@ 追問

2017-08-04 13:28

老師,未交增值稅怎么是二級呢,應交稅費——應交增值稅——未交增值稅這不是三級的嗎?,那我現在如何調整

@ 追問

2017-08-04 13:30

老師,應交稅費——應交增值稅——轉出未交    是幾級科目?

方老師 解答

2017-08-04 13:37

應交稅費——應交增值稅——轉出未交 這個是正確的,應交稅費下三級科目。

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相關問題討論
是的,這個不影響的,余額表是借貸方余額互抵后的差額。
2017-08-03 18:56:19
你好,不屬于 在小企業會計準則下屬于
2016-12-20 14:08:54
你好,可以直接計入管理費用——印花稅
2016-12-20 14:15:31
如果待認證進項稅借方是5萬元,而未交增值稅、附加稅、印花稅等科目的貸方余額合計只有2萬元,那么科目余額表上應交稅費一級科目是負數余額-3萬元,這種情況通常存在一定問題。 通常情況下,應交稅費是一個正數科目,因為企業需要支付各種稅款。如果待認證進項稅借方大于其他科目的貸方余額,那么科目余額表上的應交稅費科目余額應該是正數。 如果資產負債表上的應交稅費項目也是負數,這可能是因為企業在計算稅款時出現了錯誤或者存在其他不合理的會計處理。此外,企業可能存在尚未繳納的稅款或者稅務方面的問題,導致應交稅費項目為負數。
2023-09-14 16:28:10
印花稅也可以設置為應交稅費-應交印花稅,只用設置三級明細科目
2018-10-31 16:45:01
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