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招力
于2017-08-02 15:25 發布 ??1257次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-08-02 15:27
你好!這2個是往來不需要結轉。
招力 追問
2017-08-02 15:33
恩,那我現在所有的原始憑證分錄都做好了,那下一步是不是要結轉庫存商品,把暫估的庫存商品做負數的沖回。出報表后根據主營業務收入計提印花稅和城建附加稅?還有轉出未交的增值稅?您仔細幫我看看,我還需要做哪個?有漏的嗎?
宋生老師 解答
2017-08-02 15:36
你好!是全部做完之后才出報表的。 你是小規模還是一般納稅人。
2017-08-02 15:41
我是一般納稅人。我印花稅和附加稅要看到收入才知道算。其他的是可以要做完再出報表的。那全部就在這里的嗎?有LOU的嗎?
2017-08-02 15:44
你好!差不多了,你做完這些,結轉損益,然后出報表,就完成了
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分錄都做完了,應收應付款和票據需要月底結轉嗎?
答: 你好!這2個是往來不需要結轉。
借:銀行存款 貸:其他應付款|——經費 結轉時怎么作分錄
答: 借:銀行存款 貸:其他應付款|——經費 ,不需要結轉
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月收到政府專項拔款,入了專項應付款,請問月末要結轉收入嗎?
答: 明白了,老師,那這筆專項資金產生的費用,是不是應該借記生產成本相關科目,核銷時再借記專項應付款,對嗎?是每個月都核銷嗎?還是項目結束再核銷?
請問老師,這張表中其它應收款和其它應付款的負數應該怎樣調整,調整分錄怎么做?
討論
請問一個問題,如果我想把2019年的應收未收款和應付未付款補入到2019年的賬上,前提是未有結轉,可以怎樣入
請問老師,用應收款抵減應付款,分錄怎么做?
請問如果一家公司對本公司有應收款也有應付款,兩個款項能否互相抵消?差額再轉賬呢?這樣的話分錄是什么?
老師,我們應付賬款里有家單位賬上有十幾萬應付款,但其實這些錢都付清了,估計是以前結轉成本或怎么樣出錯了,那么現在該怎么調賬呢,分錄是什么
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 285026 個
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招力 追問
2017-08-02 15:33
宋生老師 解答
2017-08-02 15:36
招力 追問
2017-08-02 15:41
宋生老師 解答
2017-08-02 15:44