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月
于2016-06-01 10:23 發布 ??969次瀏覽
劉老師
職稱: 注冊會計師
2016-06-01 10:30
但我們今年換了財務軟件了,錯誤的好像是13年發生的,這個怎么調整啊
月 追問
2016-06-01 10:53
原因是以前這筆錢用香港賬戶付出去的,不是通過我公司賬戶付的,但成本票卻在我公司結轉了,所以造成應付款多了,現在該怎么辦呢,怎么調賬分錄呢
劉老師 解答
2016-06-01 10:25
找出錯的原因,進行追溯調整
2016-06-01 10:31
得找出來錯誤的原因,然后進行追溯調整。追溯調整是會計更正錯賬的一種方法,你可以找相關的資料看一下
2016-06-01 11:04
香港賬戶為什么給你代付款呢
微信里點“發現”,掃一下
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老師,我們應付賬款里有家單位賬上有十幾萬應付款,但其實這些錢都付清了,估計是以前結轉成本或怎么樣出錯了,那么現在該怎么調賬呢,分錄是什么
答: 找出錯的原因,進行追溯調整
麻煩問一下老師!入庫單子我是貼在應付賬款的后面還是結轉成本后面!
答: 您好,是放在應付賬款的后面的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
工程結轉成本,可以直接借:工程施工 貸:應付賬款嗎
答: 你好,你所做的分錄是工程發生的成本,而不是結轉成本??
應付賬款怎么結轉成本
討論
如果 借 勞務成本 貸 應付賬款,現在調整,用紅字還是相反分錄呢?會涉及到結轉成本、利潤、報表嗎?可否幫做一下這些分錄
應付賬款柴油,一直沒入庫,發出去的時候直接沖應付賬款,現在我想調一下,做入庫,每個月結轉成本,現在應付賬款貸方負數,庫存怎么處理呢
老師請問一下,就是我們月末結轉成本的時候發現一個項目還有19萬多的成本,所以需要暫估一個工程成本,那分錄是 借 工程施工-合同成本,貸應付賬款,但是我不知道這個金額應該怎么確定?
老師,我收到買原材料的發票,是借原材料 貸應付賬款,是嗎?我什么時候結轉成本呢,是等賣出去的時候再結轉成本嗎?
劉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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月 追問
2016-06-01 10:53
劉老師 解答
2016-06-01 10:25
劉老師 解答
2016-06-01 10:31
劉老師 解答
2016-06-01 11:04