
老師,我這個銷售收入交稅交15萬 我的進項這個是這個月的 但是我的票進項票下個月才可以開出來 我咋個交這個增值稅哇
答: 你好!你看你這個月認證的進項和銷項的金額。他們的差額是多少就交多少
請問全年的增值稅進項稅,已知銷售收入938353.03,稅負3.5,請問求它的進項票稅額?
答: 稅負率=應交增值稅/不含稅收入 應交增值稅=3.5%*938353.03=32842.36 應交增值稅=銷項-進項
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
(2)推導細節過程增值稅稅負率=當期應交增值稅稅款/當期增值稅收入=(銷項稅額-進項稅額)/當期增值稅收入=(本期銷項-本期進項-上期留底+進項稅額轉出)/當期增值稅收入=【本期銷售收入*13%-(本期存貨增加*13%-雜項抵扣)-上期留底+進項稅額轉出】/當期增值稅收入=【本期銷售收入*13%-(銷售成本-(期初庫存-期末庫存)*13%-(雜項抵扣+上期留底-進項轉出)/當期增值稅收入)】這里的雜項抵扣不應該是加嗎,如=【本期銷售收入*13%-(本期存貨增加*13%+雜項抵扣)-上期留底+進項稅額轉出】/當期增值稅收入
答: 對的 應該是減去 雜項專票可以抵扣

