
增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
在申報(bào)增值稅的時(shí)候因?yàn)橄到y(tǒng)四舍五入導(dǎo)致產(chǎn)生的增值稅和實(shí)際的稅額相差一分錢該怎么辦?賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
答: 把四舍五入的差異轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出科目。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
#提問#老師,本月要申報(bào)2月份的增值稅,稅務(wù)局增值稅申報(bào)中,增值稅申報(bào)表四中稅控盤維護(hù)費(fèi)期末有余額,怎么辦啊?
答: 如果不涉及抵減增值稅的,就不用去管了。等以后需要抵減增值稅時(shí),在填寫附表四本期實(shí)際抵減額就是了。

