
老師??與公司往來的合作方,在我們這結(jié)算錢,他們提供成本費用票,和造工資抵他們成本,每月工資發(fā)放下去了,這個工資在賬上抵不了合作方的成本。有沒有辦法可以解決工資抵成本的問題呢?
答: 同學你好 這個沒有辦法 得有發(fā)票才可以
以前當月工資 當月發(fā) 所以月末算成本分配工資費用時,就用當月數(shù)直接分配了 但是從七月開始,七月工資八月發(fā) 八月中旬7月工資表才能造出來 那么我七月份就沒有數(shù)據(jù)了 怎么分配工資費用呢
答: 你好!這個跟發(fā)工資沒關(guān)系啊。你還是跟以前一樣做就好了。只是應付職工薪酬有余額而已
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問我們單位本月發(fā)上月工資,可以本月計提并發(fā)放上月的工資作為本月的成本費用不?以此類推?
答: 不可以的。只能是當月計提,下個月發(fā)放這個月的工資

