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去年12月份買的打印機,當時走的其他應付款,1月份其他應付款用現金結清,4月份認證發票的時候發現12月份做賬的金額不對,按正確的金額重新做又多出52.89的其他應付款,現在該怎么處理呢?
#提問#老師,公司剛成立,老板墊錢買的電腦,打印機,發票也拿來了,,借:固定資產 貸:其他應付款/老板,老板說先不報銷了,那我當月的發票要入賬么?
去年12月份買的打印機,當時走的其他應付款,1月份其他應付款用現金結清,4月份認證發票的時候發現12月份做賬的金額不對,紅沖后按正確的金額重新做又多出52.89的其他應付款,現在該怎么處理呢?
公司負責人的名下已經有400多萬的其他應付款了,前期從基本和轉給他20萬,現在因為公司缺周轉資金,她又轉到基本戶了,這筆業務除了掛其他應付款外,還有其他辦法嗎

