
去年12月份買的打印機,當時走的其他應付款,1月份其他應付款用現金結清,4月份認證發票的時候發現12月份做賬的金額不對,按正確的金額重新做又多出52.89的其他應付款,現在該怎么處理呢?
答: 需要將去年12月份的分錄給紅沖,涉及管理費用要用以前年度損益調整科目代替。然后按發票金額重新入賬。
去年12月份買的打印機,當時走的其他應付款,1月份其他應付款用現金結清,4月份認證發票的時候發現12月份做賬的金額不對,紅沖后按正確的金額重新做又多出52.89的其他應付款,現在該怎么處理呢?
答: 這個直接計入管理費用——辦公費處理。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我用快帳做賬,其他應付款—** 金額是負數,也就是紅色的,我這只有黑白打印機,打出來記賬憑證是黑白的,可以這樣用么
答: 我知道怎么弄了。。。點打印會顯示負數,不用回答了,謝謝老師。


江老師 解答
2018-07-06 12:12
cindy 追問
2018-07-06 12:16
江老師 解答
2018-07-06 12:53