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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-18 13:12

你好,需要根據正確的把錯誤的分錄調整過來的

曾凌云 追問

2017-07-18 14:02

以前一直沒做賬的,是否要補錄去年的單據?然后去國稅更正報表?補錄的話分錄是按正常錄?還是要做到以前年度損益里去?

鄒老師 解答

2017-07-18 14:06

你好,需要補做去年的單據,涉及損益的 通過以前年度損益調整  
然后去更正報表

曾凌云 追問

2017-07-18 14:16

在金蝶的標準版的會計科目里沒有以前年度調整科目?

鄒老師 解答

2017-07-18 14:17

你好,在損益科目里面有這個科目的

曾凌云 追問

2017-07-18 14:55

我這個標準版里沒有,沒有的話是否自已設呢?科目代碼又是多少?

鄒老師 解答

2017-07-18 14:56

你好,沒有的通過 利潤分配——未分配利潤核算

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當期應繳所得稅(應納稅額)=應納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額   其中,應納稅所得額的計算公式有不同的表述方法:   公式1:應納稅所得額=每一納稅年度的收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-允許彌補的以前年度虧損;   公式2:應納稅所得額=會計利潤±納稅調整額=會計利潤±永久性差異納稅調整額±暫時性差異納稅調整額=會計利潤+納稅調整增加項目金額-納稅調整減少項目金額
2016-06-02 10:01:24
您好,資產負債表利潤表都填正數
2021-04-11 23:50:16
同學,你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產
2022-06-09 20:31:20
您好 借 所得稅費用 貸 應交稅費~應交所得稅 借 本年利潤 貸 所得稅費用
2019-04-16 21:46:29
你好,預交266550.59%2B56747.03-220642.96=102654.66 前提你的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是本期發生額.
2021-01-13 12:14:56
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