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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2015-01-30 16:22

當月留底的稅額也不是很多,就是只有幾百塊錢。我不在免抵退稅應退稅額那一欄填上月的留抵數,直接就是在下個月繳納增值稅的時候把上月的期末留底直接轉入到當月的進項稅中抵減銷項稅額可以嗎?

羅老師 解答

2015-01-30 14:24

退稅的前期是就是當期有留抵,當月產生應退稅,下月在增值稅申報表中“免、抵、退應退稅額”填列上月應退稅額。

羅老師 解答

2015-02-02 14:13

不可以。

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相關問題討論
退稅的前期是就是當期有留抵,當月產生應退稅,下月在增值稅申報表中“免、抵、退應退稅額”填列上月應退稅額。
2015-01-30 14:24:31
您好 出口免抵退稅是指對生產企業自營出口或委托外貿企業代理出口的自產貨物,免征本企業生產銷售環節增值稅。 免抵額是抵免當期應納稅額的金額,留抵額是當期未抵扣完的金額。 期末留抵稅額小于免抵退稅額的 應退稅額=期末留抵稅額
2017-01-18 23:04:52
你好,不得抵扣就是當月的退稅差,期末留底看增值稅申報表的
2021-07-09 10:10:12
您好,借其他應收款-出口退稅款貸應交稅費-應交增值稅(出口退稅),借應交稅費-應交增值稅(出口退稅)貸應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-07-11 18:03:58
1.借 其他應收款-出口退稅 貸 應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 2.收到退稅款 借 銀行存款 貸 其他應收款-出口退稅
2019-03-26 15:29:15
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