
我們采購(gòu)了一批物資贈(zèng)送給其他公司,進(jìn)項(xiàng)稅額是1705.34元,捐贈(zèng)出去時(shí)要視同銷售,那如果我們沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1705.34元,那視同銷售的銷項(xiàng)稅額(1705.34)全部就要我們承擔(dān)對(duì)嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 需要你們承擔(dān)
老師,想問下以物換物如何繳稅。看書上說要倆方分別弄。后面又說可以再互相開票然后雙方進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。這后期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵消變成0,是不用繳稅的意思嗎?沒太明白
答: 你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項(xiàng)稅 就可以用你 的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思?
答: 就是你的這張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣

