老師,像決明子菊花茶,這種代用茶,開發票的話,稅率是 問
你好,你是小規模還是一般納稅人。是帶包裝的這種嗎 答
公司購買的圍欄計入管理費用什么二級科目 問
您好,計入管理費用-辦公費就可以 答
老師,我是購買方,我去年收到的發票,做了成本及進項 問
你好,這個你去年怎么做的分錄 如果不重新開的話,需要更正匯算,補稅了。 答
老師好,我想問下有一家公司股東二個人,法人A 股權 問
你好,這個直接做個股東會決議,然后去工商局變更就行。 答
公司生產出的產品不合格,最終成廢品了,記賬記入什 問
直接把對應的生產成本轉入管理費用-廢品損失 答

,一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【16000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【40000】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【56000】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。這個應該怎么調整
答: 你好,一個是收入調整,一個是扣除類調整 16000-40000=-24000
1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第4列“收入類調整項目_其他_調減金額”為:【4000000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第4列“扣除類調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第4列“資產類調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第4列“特殊事項調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第4列“其他_調減金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第4列“合計_調減金額”為:【4000000】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調減項目是否準確填報。這個風險提示是啥問題??
答: 您好,這個提示是讓你核對一下調整的部分是否正確,如果正確就繼續申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
,一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【16000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【40000】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【56000】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。這個怎么辦?
答: 你好,一個是收入調整,一個是扣除類調整 16000-40000=-24000

