
跨年的發票 是成本票 涉及到 增值稅得問題 如果通過以前年度損益調整科目 調賬 這個增值稅得進項稅怎么處理
答: 借以前年度損益調整,進項稅額 貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2016年有一筆費用為員工購買意外保險 當時沒有發票 全額入了費用 現在又收到發票了 那要怎么調整賬務呢 是借方:費用紅字 貸方:應繳稅費增值稅進項稅,還是借方:以前年度損益調整呢?
答: 您好!建議你直接用工資沖減之前的。然后做正確的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的增值稅進項稅額沒有做賬只做了不含稅部分,今年怎么補做,期初數應該怎么填寫,是不是要調整以前年度損益調整,具體分錄怎么做
答: 你好之作了不含稅的部分分錄怎么做的?


靜薇 追問
2022-12-10 13:47
冉老師 解答
2022-12-10 13:47
靜薇 追問
2022-12-10 13:50
冉老師 解答
2022-12-10 13:52