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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-11-26 15:03

收到發票,先是沖減暫估憑證,然后按發票入賬

512901401 追問

2022-11-26 15:04

就是按原暫估分錄紅色做一筆沖掉,在按發票入賬

辜老師 解答

2022-11-26 15:08

是的,你的理解是對的

512901401 追問

2022-11-26 15:11

老師我暫估是按收貨單入庫的,暫估也是按收貨單暫估的,我收到發票要沖掉暫估的貨款,發現我賬上跟來票數量對不上了,我是哪里出現問題了嗎?

辜老師 解答

2022-11-26 15:12

你發票的數據是收貨單的數量是一致的嗎

512901401 追問

2022-11-26 15:16

一致的,但我暫估以后我就領用出庫了,等發票回來我就沖掉暫估賬款

辜老師 解答

2022-11-26 15:16

你領用了,那你現在結存的數量,肯定和發票的數據是對不到的額

512901401 追問

2022-11-26 15:23

我一看到紅沖出現負數我就覺得哪里不對了,那就不管了見我發票數量紅沖就行了是吧老師?

辜老師 解答

2022-11-26 15:29

是的額,你的理解是對的

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相關問題討論
收到發票,先是沖減暫估憑證,然后按發票入賬
2022-11-26 15:03:56
您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
你好,第三個分錄應該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結轉的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
你好 借原材料-暫估 貸應付賬款
2020-06-30 15:56:31
您好 暫估入庫 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款——暫估應付賬款 領用 借:生產成本——直接材料 貸:原材料 收到發票 借:應付賬款——暫估應付賬款 應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有) 貸:應付賬款
2019-07-25 15:13:50
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