
老師我們是制造企業,我的原材料料進來都是暫估入賬的,借:原材料 貸:應付賬款--暫估 我收到原材料發票我是按原材料入庫的分錄負數做的沒問題吧!
答: 收到發票,先是沖減暫估憑證,然后按發票入賬
老師:請問下工業企業原材料暫錄入庫領用后,收到部分發票后暫估怎么處?支付貨款:借:應付賬款-供應商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫:借:原材料-暫估 33900 貸:應付賬款--暫估33900 生產領用:借:生產成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發票:借:原材料 -入庫30000 應交稅費-進項3900貸:應付賬款 供應商33900
答: 您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問暫估入庫分錄是借 原材料貸 應付賬款—暫估應付款還是借 原材料—暫估貸 應付賬款
答: 你好 借原材料-暫估 貸應付賬款
上月暫估入庫,借原材料 貸應付賬款-暫估入庫,這個月沖這個暫估入庫,分錄是怎樣的,借 應付賬款-暫估入庫 正數 借 原材料 負數 這么做可以嗎?
制造加工型企業,當月購進原材料入庫,下月對賬開票,請問是否應該當月確認應付賬款?借:原材料 貸:應付賬款-暫估。下月對賬開票:借:應付賬款-暫估 應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款 這樣可以嗎?
原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫收到紅票賬務處理?是否要做進項轉出?


512901401 追問
2022-11-26 15:04
辜老師 解答
2022-11-26 15:08
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2022-11-26 15:11
辜老師 解答
2022-11-26 15:12
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2022-11-26 15:16
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2022-11-26 15:23
辜老師 解答
2022-11-26 15:29