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于2020-12-15 08:42 發布 ??1154次瀏覽
宇飛老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2020-12-15 08:43
你好,正規做法是把原來分錄用負數沖掉。借原材料 (負數)貸應付賬款-暫估入庫(負數)
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2020-12-15 08:45
我借方應付賬款-暫估入庫 正數可以嗎
宇飛老師 解答
最好直接用負數沖掉,因為這個不是結轉。
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老師從系統導出來得資產表,應付賬款那為零,但是我查我們應付款呈負數。這對嗎
答: 你好,那就要看看哪一個填寫的正確了呢,有一個是錯的
商場代收商戶營業款,月末返給商戶,收到的款項應掛應付賬款還是其它應付款?
答: 應付賬款,這個屬于商場的應付賬款,屬于采購的貨款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應付賬款為什么要下設暫估應付款和一般應付款
答: 建議不要這么設置 他這個設置暫估是為了體現暫估了成本或者費用 直接寫供貨商就可以
請問其它應付款和應付賬款有什么區別
討論
公司一筆應付款,無需支付了。 那 這個應付賬款要怎么處理?需要什么附件
etc,為什么有些企業借方記應付賬款,有些企業借方記其它應付款
企業發生的應付賬款少,發生的預付賬款多。那新發生的應付款可以記到預付賬款的貸方嗎?
宇飛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 13972 個
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2020-12-15 08:45
宇飛老師 解答
2020-12-15 08:45