
上個(gè)月已經(jīng)付款,但發(fā)票未到,記了一筆預(yù)付賬款,本月發(fā)票到了,該怎么做賬?
答: 借xx費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,
老師好,問一下,公司賬有兩筆預(yù)付款還沒收到發(fā)票,如果年前收不到,就這么掛預(yù)付賬款?19年收到發(fā)票再做賬?
答: 是的,收到發(fā)票后沖減預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,6月預(yù)付了60萬,8月收回發(fā)票是90萬,做賬的時(shí)候直接沖了預(yù)付賬款90萬,導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方出現(xiàn)30萬,10月才付30萬余款,需要調(diào)賬?
答: 你好,在10月份付款這樣做分錄就是了 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 30萬 這樣做分錄之后,預(yù)付賬款期末余額就是0了

