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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-11-24 10:10

籌建期的招待費是全額扣除的呀

淡定的小甜瓜 追問

2022-11-24 10:15

那籌建期的業務招待費有說法是  可按實際業務發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。這句話是說籌建期我花了100招待費,入賬只能入60嗎??那我已經按照實際發生額入賬了怎么處理?

樸老師 解答

2022-11-24 10:20

同學你好
花了一百就入賬一百
但是需要匯算清繳的時候全額調增
因為沒有收入

淡定的小甜瓜 追問

2022-11-24 10:24

但是國稅官方客服說是可以扣除啊,只是這個60%的依據到底按照哪個不清楚

樸老師 解答

2022-11-24 10:33

同學你好
籌建期沒有收入
你到年底一直是籌建期的話就不能稅前扣除
是全額調增

樸老師 解答

2022-11-24 10:33

收入的千分之五或者發生額的百分之六十孰低扣除

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相關問題討論
你好,業務招待費是必須調的,職工福利費不超當年工資總額的14%是不需要調的
2020-01-15 16:03:56
籌建期的招待費是全額扣除的呀
2022-11-24 10:10:00
根據情況計入管理費用或者銷售費用-招待費,因為匯算清繳有扣除標準的, 業務招待費按實際發生額的60%但是不超過銷售收入的5‰扣除。 學初級就應該會有這些扣除標準的了,你可以百度一下稅前扣除標準
2018-07-04 16:17:45
要的,也要進行納稅調增的
2019-12-26 09:59:03
你好 要看你實際情況 。有可能會造成調整的;根據規定:按照發生額的百分之六十(60%)扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的千分之五。例如本年業務招待費發生額是10萬元,稅前只能扣除6萬,納稅調增4萬,銷售收入為1000萬元,1000萬元的千分之五為5萬元,則只能扣除5萬,納稅調增5萬 實際就是調整5萬
2020-03-04 13:06:57
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