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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-26 13:10

如果企業的業務招待費超過了這個比例,怎樣做分錄調整呢?

晴川歷歷 追問

2016-10-26 13:16

就是把超過比例的部分加進應納稅所得額中重新計算企業所得稅就可以了吧?

吳月柳 解答

2016-10-26 13:06

你好,按年銷售收入的千分之五與實際發生額的60%選低者扣除。

吳月柳 解答

2016-10-26 13:13

不用做調整分錄,只在匯算清繳時調整就可以了。

吳月柳 解答

2016-10-26 13:17

是的

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相關問題討論
根據情況計入管理費用或者銷售費用-招待費,因為匯算清繳有扣除標準的, 業務招待費按實際發生額的60%但是不超過銷售收入的5‰扣除。 學初級就應該會有這些扣除標準的了,你可以百度一下稅前扣除標準
2018-07-04 16:17:45
企業所得稅法規定的,廣告費當年收入15%之內的可以扣除,超過15%當年不能扣除的可以結轉下年扣除,而業務招待費只能扣除60%和收入0.5%較小的部分,不能扣除的部分以后也不準扣除,這是法律規定的
2019-09-24 16:23:41
你好,是的,是正確的
2019-08-25 09:18:23
你好,按年銷售收入的千分之五與實際發生額的60%選低者扣除。
2016-10-26 13:06:51
你好 要看你實際情況 。有可能會造成調整的;根據規定:按照發生額的百分之六十(60%)扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的千分之五。例如本年業務招待費發生額是10萬元,稅前只能扣除6萬,納稅調增4萬,銷售收入為1000萬元,1000萬元的千分之五為5萬元,則只能扣除5萬,納稅調增5萬 實際就是調整5萬
2020-03-04 13:06:57
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