新生生產性生物資產,分錄:借:生產性生物資產 貸:什么 問
自己生產的哦,自己動物懷孕生產出來的 答
請問支付工程方案設計費的增值稅進項稅額計入現 問
購買商品接收服務支付的現金 答
老師你好,就是有筆專項費用2023.12.30按協議計提 問
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤54765, 借利潤分配,未分配利潤53138.61 應交稅費,應交增值稅進項531.39, 貸應付賬款53670。 答
老師您好 專管員讓把一張進項票做進項稅額轉出 問
不是吧老師 我以前更正過 就更正當月的就行 后面的不用改呀 答
研發費用加計扣除的條件? 問
您好,馬上回答您的問題 答

那是這么做的對嗎? 借:管理費用-業務招待費 1992.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅 119.55 貸:銀行存款 2112 轉出,借:管理費用-業務招待費 119.55 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 119.55
答: 你好,對的~業務招待費的進項稅額及轉出是這樣做的
老師,業務招待費的進項稅額怎么轉出?借:管理費用—業務招待費貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 是這樣做分錄嗎??
答: 您好 這樣賬務處理正確的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
利潤表中銷售費用下面沒有業務招待費這一列,管理費用下面的業務招待費應該只填管理費用業務招待費金額還是填銷售費用業務招待費和管理費用業務招待費合計金額?
答: 填管理費用業務招待費金額
業務招待費是根據具體部門做銷售費用-業務招待費或管理費用-業務招待費,那到進行納稅調整時業務招待費是把銷售費用-業務招待費和管理費用-業務招待費合并一起在算還是怎么算?
業務招待費費開了專票,也認證了,現在入賬分錄是: 借:管理費用—業務招待費 15000 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1000 貸:其他應付款—老板現在業務招待費不能抵扣,分錄應該怎么寫?
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業務招待費100應交稅費應交增值稅進項稅13貸記銀行存款113借管理費用業務招待費13貸記應交稅費應交增值稅轉出進項稅額13應交稅費應交增值稅進項稅額月有余額記哪個科目


蔣麗紅 追問
2022-11-19 13:28
小林老師 解答
2022-11-19 13:30