
2021年購入設備先預付了20萬元(設備總價50萬元)。會計將預付款做成本入帳,今年我公司又支30萬元,現在我把20萬元已做了調整。第1步:借:主營業務成本20 貸:未分配利潤 20. 第2步:借:固定資產 50 貸:主營業務成本 20 銀行存款 30 問題1:這樣做帳對嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的,但是你修改匯算清交,因為你多抵扣了20萬。
,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款
答: 你好,這個具體的是什么業務的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做主營業務成本 借:主營業務成本---掛靠人 8480 貸:銀行存款 8480 結轉成本 借:主營業務成本 8480 貸:本年利潤 8480老師我幫掛靠人去發票可以嗎
答: 做主營業務成本 具體的看發票開具的是勞務費還是材料費 借:主營業務成本 貸:原材料(或勞務費用) 再付款處理 借:原材料8480 貸:其他應付款——XX個人8480 借:其他應付款——XX個人8480 貸:銀行存款8480 根據發票的開具項目做相關的分錄
借:本年利潤,貸:營業稅金.管理費.主營業務成本借:主營業務收入,貸:本年利潤借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,這三個分錄的摘要分別怎么寫?
24年回來的23年的成本發票 比23年暫估的金額要小 是不是差額部分還得做一個分錄 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 主營業務成本
老師好,請問,去年的一筆暫估款,現在紅沖,借主營業務成本100貸應付賬款100紅沖借利潤分配-未分配利潤-100貸應付賬款-100這個時候,未分配利潤出現的是正數100,正確嗎?
現在新去一家公司看他以前的賬 如果稅務查賬 他以前的主營業務成本和未分配利潤都是估的 這個會計走了 交接應該注意那些問題呢


水中的小鳥 追問
2022-11-13 10:35
郭老師 解答
2022-11-13 10:36
水中的小鳥 追問
2022-11-13 10:40
郭老師 解答
2022-11-13 10:42