
這個(gè)月申報(bào)增值稅,忘記做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,可以下月申報(bào)再補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不,我們暫時(shí)還不交增值稅銷項(xiàng)
答: 你好,可以這樣做的下個(gè)月在轉(zhuǎn)出
未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是未繳增值稅=銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
答: 您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們?nèi)ザ悇?wù)所更正了2016年的增值稅申報(bào),將2016年的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳了稅款,請(qǐng)問這個(gè)賬該怎么做,需要如何調(diào)整2016年的損益
答: 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好老師,我是購買一方,開具紅字信息表給銷售方之后,我還需要做什么?每月增值稅申報(bào)的時(shí)候我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還是不需要。
老師好,增值稅申報(bào)即征即退自動(dòng)代出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),怎么處理
申報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出漏報(bào)了,怎么辦,可以下個(gè)月補(bǔ)報(bào)嗎
在增值稅申報(bào)的時(shí)候,我有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那加計(jì)遞減的本期調(diào)減額為什么填上去去?


微信用戶 追問
2022-11-08 15:59
venus老師 解答
2022-11-08 16:08
微信用戶 追問
2022-11-08 16:13
venus老師 解答
2022-11-08 16:21