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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2017-07-01 22:14

我公司是一家商場,是一般納稅人,主要采用聯營.租賃方式,水電部門給我公司開具一張大的增值稅發票,我們全部作進項抵扣扣,然后我公司按照各家電表數給聯營.租賃商戶開具水電費發票,并按照收取的水電費收入繳銷項稅,這樣作是否合理.另外,除了聯營.租賃商戶這部分水電費外,我公司辦公自用這部分電費是否可以一起抵扣,還是轉出.--------------------------.

良老師1 解答

2017-07-01 22:31

您好: 
您提交的問題已收悉,現回復如下: 
1.納稅人的生產、經營行為應當與納稅人稅務登記中的經營范圍保持一致。 
2.根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》(中華人民共和國國務院令第538號)第十條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: 
   
    (一)用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務; 
   
    (二)非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務; 
   
    (三)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務; 
  
 (四)國務院財政、稅務主管部門規定的納稅人自用消費品; 
   
    (五)本條第(一)項至第(四)項規定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。 
上述回復僅供參考,具體以法律法規及稅務機關規定為準。 
歡迎您再次提問! 
                  
  --------------------------.

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我公司是一家商場,是一般納稅人,主要采用聯營.租賃方式,水電部門給我公司開具一張大的增值稅發票,我們全部作進項抵扣扣,然后我公司按照各家電表數給聯營.租賃商戶開具水電費發票,并按照收取的水電費收入繳銷項稅,這樣作是否合理.另外,除了聯營.租賃商戶這部分水電費外,我公司辦公自用這部分電費是否可以一起抵扣,還是轉出.--------------------------.
2017-07-02 08:29:52
我公司是一家商場,是一般納稅人,主要采用聯營.租賃方式,水電部門給我公司開具一張大的增值稅發票,我們全部作進項抵扣扣,然后我公司按照各家電表數給聯營.租賃商戶開具水電費發票,并按照收取的水電費收入繳銷項稅,這樣作是否合理.另外,除了聯營.租賃商戶這部分水電費外,我公司辦公自用這部分電費是否可以一起抵扣,還是轉出.--------------------------.
2017-07-01 22:14:49
您好,收到的是專票嗎?如果是,是可以抵扣的
2023-03-12 18:11:34
可以抵扣的。
2017-09-16 08:31:57
你好,稅法規定,福利費這個是不可以抵扣的
2019-11-17 20:18:22
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