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解@&姐
于2017-07-01 14:29 發布 ??1072次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-01 14:31
你好,按實際購銷含稅金額的萬分之三計算
解@&姐 追問
2017-07-01 14:36
可是平時銷售和買入都沒有做合同呀,按這樣說的話,不是得按銷售收入和購入成本加進來來算
鄒老師 解答
2017-07-01 14:41
你好,是的,有合同按合同,沒有合同按實際購銷金額計算
2017-07-01 14:57
老師,因為小規模的季度不超9萬增值稅不用交,那附加稅也就不用交,申報時這些地方是不是都可以不用填,直接申報了呀
你好,是的,附加稅是實際計稅依據填寫0
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購銷合同印花稅的收入申報時主營業務收入那個數不含稅的吧
答: 你好!是按合同價格來的。沒有合同的,按含稅價。
購銷合同印花稅按含稅還是不含稅收入申報
答: 嗯,如果合同含稅,就換成含稅金額來計算的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
印花稅,購銷合同,申報,能不能根據開票不含稅收入申報
答: 你好! 按規定,是按含稅金額計算的
印花稅 購銷合同繳稅 計稅依據主營業務收入含不含稅
討論
印花稅無購銷合同。開具發票,申報印花稅是按照發票金額計算,還是按照銷售主營業務收入計算??申報時是含稅還是不含稅??
印花稅,計稅依據,是采購合同和銷售合同的不含稅金額?以前一直按銷售收入申報印花稅,采購合同一直沒有申報
老師:購銷合同印花稅按當月銷售不含稅收入申報嗎
公司一直沒有申報合同印花稅,合同也比較少,沒有購銷合同是按銷售不含稅收入和不含稅進項款的萬分之三申報印花稅嗎?技術合同,房租合同這些合同也要申報印花稅嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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解@&姐 追問
2017-07-01 14:36
鄒老師 解答
2017-07-01 14:41
解@&姐 追問
2017-07-01 14:57
鄒老師 解答
2017-07-01 14:57