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Aime
于2017-03-23 10:06 發布 ??2091次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-23 10:15
老師,購銷合同一年簽訂一次,合同上的金額跟實際金額有差距,我是按每次購進和銷售不含稅金額申報,不是按著合同上的任務量來申報對嗎?之前沒申報,下個月補申報沒關系吧?
袁老師 解答
2017-03-23 10:06
是的,凡是應稅合同都要交
2017-03-23 10:17
是的 是
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公司之前報的印花稅全部是按不含稅收入計算購銷合同印花稅的,合同是含稅價的,這邊要怎樣調整?不調整能行嗎
答: 你好,需要調整,需要把少申報的計稅依據補申報
購銷合同印花稅按含稅還是不含稅收入申報
答: 嗯,如果合同含稅,就換成含稅金額來計算的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購銷合同印花稅是按不含稅收入的萬分之三計算嗎?
答: 是的哦!按萬分之三
購銷合同印花稅是按照價稅合計,還是不含稅收入來計算的?
討論
前任會計購銷合同印花稅算了不含稅收入的百分之五十,標準到底怎么算呢
公司一直沒有申報合同印花稅,合同也比較少,沒有購銷合同是按銷售不含稅收入和不含稅進項款的萬分之三申報印花稅嗎?技術合同,房租合同這些合同也要申報印花稅嗎?
購銷合同的印花稅是用不含稅收入?0.3%,還是含稅收入?0.3%
印花稅是按購銷合同的含稅收入還是不含稅收入來交稅
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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袁老師 解答
2017-03-23 10:06
袁老師 解答
2017-03-23 10:17