老公司認(rèn)繳制,股東實際出資部分,原會計賬務(wù): 借:其他應(yīng)收款一甲 50萬 一乙 30萬 銀行存款 20萬 貸:實收資本 一甲50萬 一乙50萬 現(xiàn)在丙出資100萬,全額入銀行存款,賬務(wù)處理怎么調(diào)整好?原會計是否做錯了?
暖冬
于2017-06-30 10:59 發(fā)布 ??647次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-06-30 11:04
是否改變出資結(jié)構(gòu),以前是甲出資50萬元(還沒有付款)、乙出資50萬元(付款20萬元)
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你好; 要開票哈。 專家要開票給你們做賬的; 不然母公司那邊是無法稅前扣除的
2022-04-14 11:49:51

你好,您上面分錄做錯了借銀行存款,貸其他應(yīng)收款
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2019-01-16 15:59:51

你好,驗資后又轉(zhuǎn)出,只能是掛賬其他應(yīng)收款的
2018-07-25 10:44:28

同學(xué)你好,其他應(yīng)收款后面無法掛項目,需要自己添加項目資料,有項目名稱核算選擇對應(yīng)正確的即可,出納把錢又轉(zhuǎn)到各個項目負(fù)責(zé)人手上,賬務(wù)處理,借,其他應(yīng)收款-項目負(fù)責(zé)人,貸,其他應(yīng)收款-出納。項目明細(xì)應(yīng)該按姓名掛賬,各個項目負(fù)責(zé)人到會計哪兒去報賬合理。
2021-04-30 12:24:36

你好 收回的話 應(yīng)該是借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
2020-05-11 15:06:06
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暖冬 追問
2017-06-30 11:11
李愛文老師 解答
2017-06-30 11:15