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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2017-06-30 10:09

我公司以前出口的一批貨物出現質量問題,對方將出現質量問題的貨物予以退回,我們在對其進口報關時繳納了增值稅,請問,這個進口進項稅額能抵扣嗎?有沒有相應的文件可以依據?謝謝.

良老師1 解答

2017-06-30 10:25

您好!請問您企業是外貿出口企業還是生產性出口企業。根據《國家稅務總局關于外貿企業出口視同內銷貨物進項稅額抵扣有關問題的通知》一、外貿企業購進貨物后,無論內銷還是出口,須將所取得的增值稅專用發票在規定的認證期限內到稅務機關辦理認證手續。凡未在規定的認證期限內辦理認證手續的增值稅專用發票,不予抵扣或退稅。  二、外貿企業出口貨物,凡未在規定期限內申報退(免)稅或雖已申報退(免)稅但未在規定期限內向稅務機關補齊有關憑證,以及未在規定期限內申報開具《代理出口貨物證明》的,自規定期限截止之日的次日起30天內,由外貿企業根據應征稅貨物相應的未辦理過退稅或抵扣的進項增值稅專用發票情況,填具進項發票明細表(包括進項增值稅專用發票代碼、號碼、開具日期、金額、稅額等),向主管退稅的稅務機關申請開具《外貿企業出口視同內銷征稅貨物進項稅額抵扣證明》。具體也可以與您所在區主管稅務機關聯系進行咨詢。.

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相關問題討論
你備案日期是多少,一般稅務局規定的備案的當月可以,過了不可以
2019-06-12 10:16:01
同學您好,收費公路通行費增值稅電子普通發票。這屬于普通發票的一種。自2018年1月1日起,納稅人支付的道路通行費,按照收費公路通行費增值稅電子普通發票上注明的增值稅額抵扣進項稅額。抵扣之前需要在網上勾選。
2023-03-19 17:19:05
你好,就是你購進取得合格發票,在生產13%稅率情況下可以抵扣10%,剩余情況都是9%
2021-08-13 21:46:57
你好,借管理費用或原材料或庫存商品等,借應交稅費應交增值稅――進項稅額負數金額
2019-11-17 16:14:15
你好,如果是一般納稅人,進口環節的增值稅取得海關進口增值稅專用繳款書,上面載明的稅額是計入可抵扣進項稅額里面的
2019-09-02 21:17:44
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