
老師 我這有個繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額50萬 2季度預(yù)交企業(yè)所得稅時累計應(yīng)納所得稅額150萬 A企業(yè)1季度:
答: 你好,請問你不明白的地方具體是??
如果第三季度的企業(yè)所得稅是2000,申報時,因為第二季度繳納了企業(yè)所得稅1500,所以第三季度繳納的企業(yè)所得稅是500,那么這個第三季度繳納的這500元的企業(yè)所得稅怎么做分錄
答: 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后繳納。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,第一季度更正了報表不需要繳納企業(yè)所得稅,但企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納,第二季度要繳納企業(yè)所得稅,申報的時候怎么報,需要先退回第一季度所得稅嗎
答: 這個申報的時候根據(jù)1-6月利潤表填寫,多交,只有匯算清繳才會申請退稅,預(yù)繳退不了


飯糰兒 追問
2017-06-29 11:58
鄒老師 解答
2017-06-29 11:59
飯糰兒 追問
2017-06-29 12:00
鄒老師 解答
2017-06-29 12:01