母公司如何分?jǐn)傎M(fèi)用給子公司 問
做費(fèi)用分?jǐn)偙斫o子公司 答
老師你好,我公司是一家委托加工生產(chǎn)農(nóng)藥,之后再銷 問
您好,不免,只有自產(chǎn)自銷的企業(yè)才免 答
無形資產(chǎn)攤銷分錄怎么做 問
你好,借管理費(fèi)用-攤銷費(fèi),貸累計攤銷。 答
關(guān)于存貨損失,匯算清繳這樣填可否 問
你好,沒有看到相關(guān)截圖 答
老師您好 請問 24年都已經(jīng)結(jié)賬了 現(xiàn)在 問
在營業(yè)收入那張明細(xì)表中填列就可以哈 答

上期留底稅額是6146.13,本期我有進(jìn)項價稅合計310962.46 那現(xiàn)在我要認(rèn)證多少發(fā)票,我的負(fù)稅率達(dá)到2個點,現(xiàn)在這個月開票價稅合計392241.94 然后我要交多少錢的稅,
答: 你好!稅負(fù)率公式如下:增值稅稅負(fù)率=實際交納稅額/不含稅的實際銷售收入×100% 所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷利潤總額×100%。? 主營業(yè)務(wù)利潤稅負(fù)率=(本期應(yīng)納稅額÷本期主營業(yè)務(wù)利潤)×100% 印花稅負(fù)擔(dān)率=(應(yīng)納稅額÷計稅收入)×100% 看看你們的稅率,倒算一下就可以。
上期有留底稅額:100本期銷項稅額:67453.58本期進(jìn)項稅額:56261.74應(yīng)納增值稅=銷-進(jìn)+上期留底稅額嗎?是這樣計算的嗎?
答: 應(yīng)納增值稅=銷-進(jìn)-上期留底稅額嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師麻煩問一下,月底進(jìn)項稅和銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?咋結(jié)轉(zhuǎn),從賬上咋看期末留底稅額
答: 您好,一般納稅人進(jìn)項大于銷項可以不做分錄,銷大于進(jìn)項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 當(dāng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有借方余額,就表示留底,貸方?jīng)]有余額。


娜娜 追問
2015-01-24 09:45
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2015-01-24 10:00
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2015-01-24 10:02
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2015-01-24 10:21
曉海老師 解答
2015-01-24 09:40
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2015-01-24 09:43
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2015-01-24 09:53
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2015-01-24 10:19
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2015-01-24 10:25
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2015-01-24 13:33