
相似問題
最新問題
公司17年年底成立,之前一直沒有收入,現在19年1季度有26000的收入,有8280的利潤,現在報企業所得稅減以前年度虧損那填不了數,那我要把這個季度8280*25%=2070的稅費直接交了嗎?
老師,在做2018年所得稅匯算時如果第一季度預繳了一些企業所得稅,全年利潤是正數,但彌補完以前年度虧損后是負數,應該不用交所得稅,我預繳這部分也不想退稅,我該如何調整利潤,報表該如何填列?
你好老師!我公司上年利潤表里虧損了90多萬,但這個月利潤表里利潤總額有50萬了,想問下我三月份申報企業所得稅需要交稅嗎,以前年度的虧損可以彌補這個季度的企業所得稅嗎
企業以前年度5年內的虧損,為什么是稅前利潤彌補不是稅后彌補呢,不應該用當期實現的凈利潤來彌補嗎,這里的稅指的是企業所得稅嗎

