
在3月份下憑證其他應付做成其他應收款,那在這個月怎么來修改那張憑證呀??梢栽谶@個月來重新做張憑證來修改3月那張憑證嗎
答: 1)可以紅沖3月份記錄的分錄,然后做正確的分錄。 2)可以的
你好,我在整理會計的記賬憑證時,發現社保的分錄,為什么計提的時候用其他應收款,發放時候用其他應付款。
答: 你好,計提和發放是要對應的,你可以去問問之前會計為什么那樣做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我賬上做了這樣一筆調整分錄,之前公司跟小明的往來款,都是計入【其他應收款-小明】,后來覺得這樣不好看,所以做了一筆調整分錄【借:其他應收款-小明 貸:其他應付款-小明】 ,需要附什么原始憑證嗎
答: 你好,不用附 什么的,摘要寫清楚就可以


劉三姐 追問
2017-06-21 10:22
張艷老師 解答
2017-06-21 10:09
張艷老師 解答
2017-06-21 10:27