你好老師,B答案沒有讀懂 問
你好同學,B是錯誤的我解釋一下 答
本題考查考慮控制偏差的性質和原因。如果發(fā)現擬 問
審計的時候呢,不是說非得做實質性程序。要是覺得企業(yè)內控還行,做控制測試發(fā)現內控真能起作用,那實質性程序就能少做點,甚至覺得光靠控制測試就能確定報表沒啥大錯,就不用額外做實質性程序了。 可要是發(fā)現本來覺得還行的內控出問題了,這時候就不能再光信內控了,得重新看看這企業(yè)是不是有啥地方可能出大錯。得琢磨琢磨是不是得做點實質性程序,去仔細查查,保證財務報表沒啥大毛病,不能直接就覺得必須得做實質性程序,得根據內控出問題的情況再決定 。 答
老師,我們是一般納稅人,我們自己不出口貨物,但客戶 問
對于你們來說是成本或者計入銷售費用。 答
請問老師 A公司花錢買了一個B公司 這個會計分 問
借長期股權投資貸銀行存款。 答
殘疾人保障金繳納,如果公司有殘疾人的話,可以抵扣 問
你好,這個是看人數的。不是看比例。最多就是不用交。 答

在國稅代開的增值稅專票,被對方退回來了,現在要怎么處理??怎么申請退稅呢?
答: 不是,開了一份拒收證明,上面寫是發(fā)票金額與結算金額存在差異(實際情況是對方公司沒有資金支付這筆款項了,商議不再支付,所以退回來了),現在要怎么申請退已交的增值稅呢?
稅局代開專票時收的增值稅,現在季度申報增值稅時,有退稅款,如何申請退稅?
答: 我們選擇差額征稅,產生退稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是小規(guī)模企業(yè),在2月份的時候開了一張代開增值稅專票,對方單位拒收了(原因是稅率錯了)我現在去稅務申請退稅,稅務要求申報了再去退,我想問的是不是錯開那張票也要作為收入處理,下個季度收到了退稅再沖回收入是不是,謝謝!
答: 你好,是的,先確認收入然后再紅沖 ,你要申請開具紅字發(fā)票才可以沖回收入


海麗 追問
2017-06-20 18:17
海麗 追問
2017-06-20 19:23
李愛文老師 解答
2017-06-20 18:06
李愛文老師 解答
2017-06-20 18:13
李愛文老師 解答
2017-06-20 19:15
李愛文老師 解答
2017-06-20 19:24