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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-09-27 09:11

有筆銀行手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù),平時(shí)是看銀行回單入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用,年底統(tǒng)一拿回專票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)怎么處理,沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用?
是的
建筑工程有限公司預(yù)繳增值稅是怎么交的, 
稅務(wù)局大廳預(yù)交的

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-09-27 09:49

沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用哪里不應(yīng)該再深入說(shuō)下實(shí)務(wù)怎么具體做分錄做,我知道沖減但那個(gè)對(duì)方科目我不懂放哪里;預(yù)繳增值稅我也知道去大廳交,但是不是還分簡(jiǎn)易計(jì)稅跟一般納稅,差額繳費(fèi)那個(gè)又是怎么分,怎么抵扣工程款怎么分類(lèi)的具體實(shí)操

冉老師 解答

2022-09-27 09:53

直接按照拿著合同現(xiàn)場(chǎng)繳納很簡(jiǎn)單

冉老師 解答

2022-09-27 09:53

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-09-27 13:34

,沖減的只能沖減那個(gè)2.55元,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額2.55,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用2.55,這個(gè)42.45怎么辦,手里發(fā)票是45元

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-09-27 13:35

比方手續(xù)費(fèi)45元,沒(méi)拿到發(fā)票時(shí),借財(cái)務(wù)費(fèi)用45貸銀行存款,拿到發(fā)票時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸財(cái)務(wù)費(fèi)用2.55
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用42.45,這個(gè)差額放那個(gè)科目
沖減的只能沖減那個(gè)2.55元,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額2.55,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用2.55,這個(gè)42.45怎么辦,手里發(fā)票是45元

冉老師 解答

2022-09-27 13:36

,沖減的只能沖減那個(gè)2.55元,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額2.55,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用2.55,這個(gè)42.45怎么辦,手里發(fā)票是45元

剩下記入手續(xù)費(fèi)

冉老師 解答

2022-09-27 13:37

你可以把之前賬全部沖回,按照發(fā)票重新做賬

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有筆銀行手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù),平時(shí)是看銀行回單入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用,年底統(tǒng)一拿回專票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)怎么處理,沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用? 是的 建筑工程有限公司預(yù)繳增值稅是怎么交的, 稅務(wù)局大廳預(yù)交的
2022-09-27 09:11:48
根據(jù)您提供的信息,2019-2023年2月份的銀行手續(xù)費(fèi)已經(jīng)按銀行回單入賬,現(xiàn)在2023年3月銀行開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。 對(duì)于增值稅額的抵扣問(wèn)題,需要具體查看增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具日期和相關(guān)規(guī)定。如果增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具日期是在您入賬之前的,那么該發(fā)票不能用于抵扣之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。如果增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具日期是在您入賬之后的,那么該發(fā)票可以用于抵扣之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 對(duì)于沖抵以前的財(cái)務(wù)費(fèi)用,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。您可以按照以下步驟進(jìn)行處理: 1.將增值稅專用發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證和抵扣,如果可以抵扣,則進(jìn)行相應(yīng)的抵扣處理。 2.將之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)需要沖抵的具體金額。 3.將沖抵的金額從增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額中抵扣,從而沖抵之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 4.記錄相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,以反映沖抵的過(guò)程。
2023-11-08 10:54:29
同學(xué)你好!這個(gè)是可以的 但是? ?沒(méi)有發(fā)票的話? 這個(gè)不能稅前扣除的
2021-05-16 16:45:04
可以做賬 需要抵扣所得稅得有發(fā)票
2021-05-16 16:26:01
沒(méi)開(kāi)票就不能稅前扣除
2023-03-23 15:34:45
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