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溪客
于2022-09-19 14:18 發布 ??533次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-09-19 14:25
你好,直接打開增值稅申報表表二,填寫進項稅額轉出那一行就可以。
溪客 追問
2022-09-19 14:27
供應商收到紅字發票,增值稅怎么申報?
李霞老師 解答
2022-09-19 14:31
你好,供應商怎么能收到紅字發票呢?你應該收到的是紅色信息表呀。嗯,你再確定。一下
2022-09-19 14:56
就如問題,一般納稅人,我是購買方,有張專用發票已抵扣勾選,現退貨,開了紅字發票給供應商,我公司在開了紅字發票,增值稅申報的時候怎么申報?我公司怎么申報,老師您回復的是:直接打開增值稅申報表表二,填寫進項稅額轉出那一行就可以對方也就是我公司的供應商收到我公司開具的紅字發票,對方怎么申報增值稅?
2022-09-19 15:00
您好,我還是不太理解,是不是錯了呀,因為咱們是購買方法,如果說即便是這張發票要開紅字發票的話,也應該是你這邊來出具紅色信息表,你發給供應商,供應商來出具紅字發票,我們在做憑證,然后咱填寫增值稅申報表表二。
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一般納稅人報增值稅紅字發票大于藍字發票怎么報稅
答: 你好 這情況要去大廳申報?
我們是一家一般人的公司,開的紅字發票,增值稅稅額也是紅字,那這個紅字的稅額,會增加我們增值稅申報表的留底稅額嗎
答: 你好 是的 如果是沖了稅額的話 會增加你的留抵稅額的 以后抵減的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司為增值稅一般納稅人,8月份公司沒有開具增值稅銷項發票,但是在8月份開具了一張增值稅紅字發票,那么8月份的增值稅納稅申報表應該如何填寫?負數怎么申報?
答: 你好,負數收入會導致你無法申報的
一般納稅人開具紅字增值稅專用發票(工程服務),申報增值稅主表時,不含稅金額和稅額分別應該填在哪一列?
討論
我想問一下,一般納稅人開了紅字發票,銷售額是負數,還能正常申報增值稅嗎
一般納稅人,我是購買方,有張專用發票已抵扣勾選,現退貨,開了紅字發票給供應商,我公司在開了紅字發票,增值稅申報的時候怎么申報?
老師 我們10月只開具了紅字發票,一般納稅人,申報增值稅的時候就是正常填開,數據都是負數就可以是吧?
李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 32569 個
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溪客 追問
2022-09-19 14:27
李霞老師 解答
2022-09-19 14:31
溪客 追問
2022-09-19 14:56
李霞老師 解答
2022-09-19 15:00