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JIAYAN
于2021-04-13 17:24 發布 ??799次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-04-13 17:25
您好請問實際銷售額跟銷項稅額是負數 對么
JIAYAN 追問
2021-04-14 10:11
是的 老師
bamboo老師 解答
2021-04-14 10:15
那要去稅務大廳填表申報自己填 保存不了申報表 保存了 提交申報也是異常
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一般納稅人報增值稅紅字發票大于藍字發票怎么報稅
答: 你好 這情況要去大廳申報?
我們是一家一般人的公司,開的紅字發票,增值稅稅額也是紅字,那這個紅字的稅額,會增加我們增值稅申報表的留底稅額嗎
答: 你好 是的 如果是沖了稅額的話 會增加你的留抵稅額的 以后抵減的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司為增值稅一般納稅人,8月份公司沒有開具增值稅銷項發票,但是在8月份開具了一張增值稅紅字發票,那么8月份的增值稅納稅申報表應該如何填寫?負數怎么申報?
答: 你好,負數收入會導致你無法申報的
一般納稅人開具紅字增值稅專用發票(工程服務),申報增值稅主表時,不含稅金額和稅額分別應該填在哪一列?
討論
我想問一下,一般納稅人開了紅字發票,銷售額是負數,還能正常申報增值稅嗎
一般納稅人,我是購買方,有張專用發票已抵扣勾選,現退貨,開了紅字發票給供應商,我公司在開了紅字發票,增值稅申報的時候怎么申報?
老師 我們10月只開具了紅字發票,一般納稅人,申報增值稅的時候就是正常填開,數據都是負數就可以是吧?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206459 個
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JIAYAN 追問
2021-04-14 10:11
bamboo老師 解答
2021-04-14 10:15