
老師,當時不能抵扣的進項票,未做進項稅額轉出,在申報的時候,下期再轉出可以嗎?
答: 你好 當期認證抵扣了嗎?
18年12月有張進項票是廢票,但是已經認證了,專管員讓做進項稅額轉出。12月的賬還沒做,我們可不可以直接不做這張票的賬,進而也不用做進項稅額轉出了,申報稅的時候該進項稅額轉出還是進項稅額轉出的
答: 申報稅的時候需要進項稅額轉出,你最好是做賬之后再轉出下
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果認證了不能抵扣的發票在申報的時候怎么做進項稅額轉出?
答: 這個是填寫增值稅申報表附表二,表中中間部分的”其他“進項稅額轉出
對方給我們開了專票,我們已經抵扣申報完成了,現在這批貨中部分貨物出現問題,現在就直接把有問題的那部分直接退貨了。這種情況,需要進項稅額轉出,然后發票怎么開啊。對方給我們開紅字嗎。,,還是怎么辦啊
你好,李老師,我是購買方,銷售方開給我的專票還沒認證,我就用未認證的這張藍字發票開了紅字信息表,然后做進項稅額轉出,申報時提示錯誤,請問這該怎么辦?
老師,如果是以前的發票不該認證抵扣的,現在才發現,也可以現在做進項稅額轉出吧,這個沒什么問題吧,因為以前的稅都申報完了。
我方已認證但是退回的進項專票,對方紅沖,我方月初申報時進項稅額轉出。這張發票對雙方在稅務方面還有什么影響嗎? 對方本月紅沖或者下月紅沖對我方報稅方面有什么影響?
我們是運輸公司,車輛報廢需退保,我公司先做了紅字退保申請,申報系統已自動提取了進項稅額轉出金額,可對方保險公司一直沒有給我公司提供退保發票,我公司的帳務怎么處理?請老師給指點,謝謝

