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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-09-06 20:14

你好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

鴻鴻 追問

2022-09-06 20:18

如果進(jìn)項30,銷項10;分錄這樣----借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10,
                                                             應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20
                                                         貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)30

鄒老師 解答

2022-09-06 20:19

你好,是的,是這樣的

鴻鴻 追問

2022-09-06 20:26

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 這個進(jìn)項稅額是借方三級專欄  是不是只能寫在借方。
 能不能這樣寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-30  
                               應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 
                           貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-10

鄒老師 解答

2022-09-06 20:27

你好,不是(只能寫在借方負(fù)數(shù))。
進(jìn)項稅額發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)就是計入貸方,這樣余額才可以結(jié)平。

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同學(xué)你好,你現(xiàn)在需要多少進(jìn)項這家沒開看看其他欠票供應(yīng)商能不能開,今天最后一天。實在沒有進(jìn)項進(jìn)來,那你就只能作廢銷項發(fā)票一號補(bǔ)開。否則那開了發(fā)票只能交稅了。
2022-05-31 19:45:10
你好,具體的是什么問題?
2022-10-24 10:52:35
你好,同時符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元; 這個滿足嗎
2019-12-09 10:17:41
您好!沒有填錯,差額是加計扣除的部分,在附表四一般項目加計抵減額期末余額體現(xiàn)。
2020-06-01 11:08:51
你好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-09-06 20:14:32
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