你好,老師我想問一個問題,當(dāng)月進(jìn)行勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額,那么多余的進(jìn)項(xiàng)稅額能否作為留抵稅額在下個月進(jìn)行抵扣
陽光
于2022-04-15 08:42 發(fā)布 ??1026次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2022-04-15 08:44
同學(xué)你好
這個可以的哦
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同學(xué)你好,你現(xiàn)在需要多少進(jìn)項(xiàng)這家沒開看看其他欠票供應(yīng)商能不能開,今天最后一天。實(shí)在沒有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,那你就只能作廢銷項(xiàng)發(fā)票一號補(bǔ)開。否則那開了發(fā)票只能交稅了。
2022-05-31 19:45:10

你好,具體的是什么問題?
2022-10-24 10:52:35

你好,同時符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額:
1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元;
這個滿足嗎
2019-12-09 10:17:41

您好!沒有填錯,差額是加計(jì)扣除的部分,在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額期末余額體現(xiàn)。
2020-06-01 11:08:51

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-09-06 20:14:32
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陽光 追問
2022-04-15 08:45
樸老師 解答
2022-04-15 08:46