就昨天開了張增值稅專用發票金額12300元含稅的,這個公司給之前給了預付款5500元,(5500元以前已經入賬了)那12300元,怎么做會計分錄啊
guolaoshi
于2017-06-15 08:39 發布 ??1018次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-06-15 08:41
借;預收賬款 12300 貸;主營業務收入 應交稅費
剩下的體現在預收的借方,表示應收
相關問題討論

您好!不用做。按后面開的這個做分錄就好。
2016-11-15 11:49:03

借 XX 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
2016-04-27 10:54:44

你好,這個你借。應付賬款貸營業外收入
2023-05-23 15:49:33

你好
1.甲公司從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發票上注明:買價100 000元,增值稅13 000元;從運輸企業取得的專用發票注明:運費3 000元,增值稅270元。全部款項已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。
借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發票上注明:買價60 000元,增值稅7 800元;從運輸企業取得的專用發票注明:運費2 000元,增值稅180元;裝卸費發票金額1 000元,稅額600。全部款項已用銀行存款支付,材料尚未到達。
借:在途物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
3.甲公司從南方公司購入的B材料已運到并驗收入庫。
借:原材料?,貸:在途物資
4.甲公司從北方公司購入B材料一批,買價50 000元,增值稅6 500元,款項尚未支付。材料尚未到達。
借:在途物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
5.甲公司從星光公司購入A材料一批,買價80 000元增值稅10 400元,甲公司開出一張已承兌為期3個月的商業匯票給星光公司。材料已驗收入庫。
借:原材料?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據
2022-12-20 17:11:15

你好
1.甲公司從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發票上注明:買價100 000元,增值稅13 000元;從運輸企業取得的專用發票注明:運費3 000元,增值稅270元。全部款項已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。
借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發票上注明:買價60 000元,增值稅7 800元;從運輸企業取得的專用發票注明:運費2 000元,增值稅180元;裝卸費發票金額1 000元,稅額600。全部款項已用銀行存款支付,材料尚未到達。
借:在途物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
3.甲公司從南方公司購入的B材料已運到并驗收入庫。
借:原材料?,貸:在途物資
4.甲公司從北方公司購入B材料一批,買價50 000元,增值稅6 500元,款項尚未支付。材料尚未到達。
借:在途物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
5.甲公司從星光公司購入A材料一批,買價80 000元增值稅10 400元,甲公司開出一張已承兌為期3個月的商業匯票給星光公司。材料已驗收入庫。
借:原材料?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據
2022-12-20 17:08:09
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guolaoshi 追問
2017-06-15 08:44
鄒老師 解答
2017-06-15 08:45