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安詳的夕陽
于2022-08-31 12:00 發布 ??719次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-08-31 12:05
借其他應付款貸銀行
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物業公司,電費收入時記在其他應付款-代收代付電費中,交電費時會計分錄怎么寫合適,計入成本不合適吧?
答: 代收代付的不記成本 代付時 借其他應付款 貸銀行存款
你好,我們單位屬于物業公司,電費屬于代收代付,收到時做其他應付款,請問,有住戶需要退電費,會計分錄怎么做
答: 借其他應付款貸銀行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,物業公司收到業主水費貸其他應付款,給水公司交費借其他應付款,那收到水公司發票怎么做分錄?
答: 那你只能自己用做管理費用 ,業主,你這個做其他應付款 不做別的了,
老師您好!我們物業公司代收業主租金,和業主協議上說明前期委托管理,所以所收租金收益歸物業公司所有,開始是做在其他應付款一租金,現在需要轉為收入,該怎么做?
討論
老師,我們物業公司代收的租金,和業主協議上說明前期是委托管理,所以所收租金收益歸物業公司所有,開始是做其他應付款-租金,現在需要轉為收入,請問該怎么做,謝謝
老師,您好!物業公司代收了2年的采暖費,第一年的按其他應付款處理,對嗎?第二年的采暖費,未支付給供暖公司,是否按收入處理?如不按收入處理,應按什么處理?物業公司需要繳納哪些稅款?
我想問,物業公司的水電公攤費,前面老師說入其他應付款,這樣的話,年底怎么處理
老師,物業公司其他應付款,電費,衛生費,月底怎么處理?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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