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楊娜
于2019-03-29 17:45 發布 ??1807次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-03-29 17:47
代收代付的不記成本 代付時 借其他應付款 貸銀行存款
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物業公司,電費收入時記在其他應付款-代收代付電費中,交電費時會計分錄怎么寫合適,計入成本不合適吧?
答: 代收代付的不記成本 代付時 借其他應付款 貸銀行存款
你好,我們單位屬于物業公司,電費屬于代收代付,收到時做其他應付款,請問,有住戶需要退電費,會計分錄怎么做
答: 借其他應付款貸銀行
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,物業公司收到業主水費貸其他應付款,給水公司交費借其他應付款,那收到水公司發票怎么做分錄?
答: 那你只能自己用做管理費用 ,業主,你這個做其他應付款 不做別的了,
我想問,物業公司的水電公攤費,前面老師說入其他應付款,這樣的話,年底怎么處理
討論
老師您好!我們物業公司代收業主租金,和業主協議上說明前期委托管理,所以所收租金收益歸物業公司所有,開始是做在其他應付款一租金,現在需要轉為收入,該怎么做?
老師,我們物業公司代收的租金,和業主協議上說明前期是委托管理,所以所收租金收益歸物業公司所有,開始是做其他應付款-租金,現在需要轉為收入,請問該怎么做,謝謝
請問獨立核算的分公司和非獨立核算的分公司都有哪些不同,應如何與總公司對接業務。總部提供備用金的會計分錄是不是:借現金貸,其他應付款
老師,物業公司其他應付款,電費,衛生費,月底怎么處理?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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