老師,請(qǐng)問開的飛機(jī)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)“代訂機(jī)票產(chǎn) 問
那大類上寫著是什么? 答
@郭老師有在嗎,現(xiàn)在變更了公司信息和收款信息 ,然 問
是對(duì)方要求我們退款,然后對(duì)方公司名稱和收款信息變更,不是我們變了,是對(duì)方變了,然后又要退款 答
您好,小規(guī)模的個(gè)體戶,收居間費(fèi)100萬元,需要交什么稅 問
個(gè)體戶,基本上沒有什么經(jīng)營收入,現(xiàn)在有一筆居家費(fèi)100萬的收入,那么,增值稅1萬或3萬。個(gè)稅按5%-35%累進(jìn)稅率,是多少? 答
老師,個(gè)體戶只能開普通發(fā)票嗎 問
個(gè)體戶也分一般納人和小規(guī)模嗎?可以自行開專票嗎? 答
老師,非餐飲公司采購了10萬多元的酒水,主管說數(shù)量 問
你好,是的,先計(jì)入借庫存商品,貸應(yīng)付賬款等。 答

公司是做媒貿(mào)易的,差不多每個(gè)月的銷售額有500萬的營業(yè)額,那印花稅一個(gè)交兩千左右的印花稅算多嗎,正常嗎,我們老板嫌太多,他們覺得印花稅就只要一點(diǎn)點(diǎn),但是這邊煤礦是稅務(wù)局監(jiān)管的,從當(dāng)?shù)刭I多少煤礦他們煤礦都要跟稅務(wù)局報(bào)備的,
答: 你好,按合同萬分之3計(jì)算申報(bào)就是了
公司個(gè)體戶,做空調(diào)安裝和售后服務(wù)的,現(xiàn)在稅務(wù)局讓補(bǔ)繳15年10-12月和16年1-4月營業(yè)外,印花稅和城建稅。營業(yè)稅怎么核算,根據(jù)什么核算?現(xiàn)在15年10月銷售額含稅¥31406;11月銷售額含稅¥38326;12月銷售額含稅¥7953,合計(jì)77685;銷售額不滿9W,是否不用繳納城建稅?印花稅是77685/1.03*0.0003=22.63是嗎?那印花稅16年1月銷售額含稅14227;2月銷售額含稅¥21000;3月銷售額含稅¥53250;4月銷售額含稅¥56143;1-3月季度不滿9W是否不用繳納城建稅?印花稅是144620/1.03*0.0003=42.12?是這樣嗎?
答: 營業(yè)稅是價(jià)內(nèi)稅,是應(yīng)你認(rèn)為的含稅銷售額乘以營業(yè)稅稅率得出來稅款的,當(dāng)時(shí)如果你是月報(bào)就是3萬以下免營業(yè)稅,如果是季報(bào)就是9萬以下免營業(yè)稅。免營業(yè)稅也就減免了城建稅。印花稅是以合同金額來算的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購銷合同的印花稅,銷售合同的印花稅是按主營業(yè)務(wù)收入計(jì)提,還是按應(yīng)收賬款的金額計(jì)提?
答: 你好,按購銷合同合計(jì)金額,也就是應(yīng)收賬款金額
老師,購銷合同都需要繳納印花稅,購就是采購合同,那銷售就是按主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的金額繳納印花稅嗎
我想問一下印花稅的計(jì)稅金額是可以根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入+主營業(yè)務(wù)成本+進(jìn)項(xiàng)稅額+銷項(xiàng)稅額得出來的嗎?
小規(guī)模申報(bào)地稅的印花稅時(shí)候,印花稅表格里的計(jì)稅依據(jù)寫主營業(yè)務(wù)收入金額,還是主營業(yè)務(wù)收入金額加上營業(yè)外收入金額


景 追問
2017-06-13 11:04
鄒老師 解答
2017-06-13 11:06
景 追問
2017-06-13 11:16
鄒老師 解答
2017-06-13 11:16