公司個體戶,做空調安裝和售后服務的,現在稅務局讓補繳15年10-12月和16年1-4月營業外,印花稅和城建稅。營業稅怎么核算,根據什么核算?現在15年10月銷售額含稅¥31406;11月銷售額含稅¥38326;12月銷售額含稅¥7953,合計77685;銷售額不滿9W,是否不用繳納城建稅?印花稅是77685/1.03*0.0003=22.63是嗎?那印花稅16年1月銷售額含稅14227;2月銷售額含稅¥21000;3月銷售額含稅¥53250;4月銷售額含稅¥56143;1-3月季度不滿9W是否不用繳納城建稅?印花稅是144620/1.03*0.0003=42.12?是這樣嗎?
magi……
于2019-04-10 16:25 發布 ??1065次瀏覽
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逸仙老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-04-10 22:14
營業稅是價內稅,是應你認為的含稅銷售額乘以營業稅稅率得出來稅款的,當時如果你是月報就是3萬以下免營業稅,如果是季報就是9萬以下免營業稅。免營業稅也就減免了城建稅。印花稅是以合同金額來算的
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營業稅是價內稅,是應你認為的含稅銷售額乘以營業稅稅率得出來稅款的,當時如果你是月報就是3萬以下免營業稅,如果是季報就是9萬以下免營業稅。免營業稅也就減免了城建稅。印花稅是以合同金額來算的
2019-04-10 22:14:53

你好,按合同萬分之3計算申報就是了
2017-06-13 10:55:28

為什么要計算營業稅,你們單位還有營業稅呢
2019-04-10 16:35:28

你好,不可以,應該按照實際的業務類型申報印花稅,比如技術合同,見圖片
2019-10-11 09:28:32

你好,只要是簽訂了合同就需要的,你們的售后是收費的嗎?
2021-09-12 11:00:43
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magi…… 追問
2019-04-10 22:17
逸仙老師 解答
2019-04-10 22:33
magi…… 追問
2019-04-10 22:33
逸仙老師 解答
2019-04-11 06:34