APP下載
雪云微
于2022-08-15 15:55 發布 ??1221次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-08-15 15:56
您好,這個是可以計入營業外支出的
雪云微 追問
2022-08-15 15:57
記入營業外支出的話需要納稅調整嗎?
小鎖老師 解答
2022-08-15 16:00
不需要,這個是可以扣除的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
一般納稅人11月銷項開出100.58,結轉增值稅也計100.58,12月繳納增值稅100.59,那么這1筆0.01營業外支出是記在12月,納稅差額調整,借 營業外支出-差額調整, 貸 應交稅費_應交增值稅_ 未交增值稅,對吧
答: 對的
2017年多交了增值稅600元(源于錯誤的進項轉出600元),現在可以記入營業外支出嗎?記入營業外支出的話需要納稅調整嗎?
答: 您好,這個是可以計入營業外支出的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
營業外支出滯納金納稅調整填哪個表
答: 您好!102010里面的第23行
老師,我們財務調整2018年一筆報廢未確認增值稅,然后直接調減營業外支出,沒走以前年度損益調整,行嗎?調整營業外支出調增
討論
營業外支出是否按規定作納稅調整 是什么意思,怎么調?
間接法計算企業所得銳,產品對外捐贈會計上計入營業外支出假設100,稅法上視同銷售計入收入100,納稅調整為200,這樣對嗎
老師您好,企業發生的營業外支出起述費用,需要納稅調整嗎?
老師為什么這里不做納稅調整,這筆損失不是作為營業外支出減掉了嗎,交稅就應該調增呀
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 101585 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
雪云微 追問
2022-08-15 15:57
小鎖老師 解答
2022-08-15 16:00