
營業(yè)外支出滯納金納稅調(diào)整填哪個表
答: 您好!102010里面的第23行
老師!我請教您一個問題。我現(xiàn)在有一個同一控制的吸收合并業(yè)務(wù),被吸掉的企業(yè)的其他往來賬上有老板的兒子的以為公司辦理業(yè)務(wù)名義借款超過了三年,金額400多萬,現(xiàn)在一直掛在往來,我如果按照無票支出轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,年度再做納稅調(diào)整行嗎?
答: 你好! 不可以的,需要催收才可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
間接法計算企業(yè)所得銳,產(chǎn)品對外捐贈會計上計入營業(yè)外支出假設(shè)100,稅法上視同銷售計入收入100,納稅調(diào)整為200,這樣對嗎
答: 您好,不對,自產(chǎn)產(chǎn)品視同銷售成本也要填報比如80。視同銷售總共影響所得額20;然后按照正常處理,算捐贈限額再調(diào)增營業(yè)外支出超標(biāo)扣的。
老師為什么這里不做納稅調(diào)整,這筆損失不是作為營業(yè)外支出減掉了嗎,交稅就應(yīng)該調(diào)增呀
2017年交的滯納金未做營業(yè)外支出,掛在應(yīng)付稅費(fèi)。現(xiàn)稅務(wù)局要求做17年納稅調(diào)整,那現(xiàn)在的賬務(wù)怎么處理?
借給個人的錢,收不回來,可以做公司的營業(yè)外支出嗎,再做納稅調(diào)整。不是股東,也不是員工,是老板朋友,現(xiàn)在找不到人
老師,公司從私人那里租的辦公室,私人代開發(fā)票時個稅是公司出的,當(dāng)時計入了營業(yè)外支出,那么納稅調(diào)整時要調(diào)增那個代交的個稅嗎?

