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蕾蕾
于2017-06-10 15:54 發布 ??1206次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-06-10 16:31
題目沒有說完沖銷暫估呀
蕾蕾 追問
2017-06-10 16:49
借 :庫存商品 非食30000 貸:應付款30000呀 為什么要紅字呀
鄒老師 解答
2017-06-10 15:55
你好,暫估入庫,貸方就是用應付賬款,而不是預付賬款的 沖銷暫估所以是購進的相反分錄金額正數,或相同分錄金額負數
2017-06-10 16:33
你好,你給到的圖片不都是24900嗎
2017-06-11 08:56
你好,因為需要把之前的暫估沖銷,所以需要做暫估的相反分錄或相同分錄負數
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為什么是應付款呀不是之前付過了么暫估款30000而且為什么紅子庫存商品和應付呀
答: 你好,暫估入庫,貸方就是用應付賬款,而不是預付賬款的 沖銷暫估所以是購進的相反分錄金額正數,或相同分錄金額負數
借:庫存商品—暫估入庫 貸應付賬款 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估, 有區別么
答: 您好。正確的科目處理是第二個。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:庫存商品 3000 貸 銀行存款 2000 應付賬款1000 那么應付賬款和庫存商品怎么抵消
答: 你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應付賬款支付了就做付款分錄就是了
暫估入賬分錄: 借 庫存商品 貸 預付賬款?(預付款給供應商的) 還是 借 庫存商品 貸應付賬款?
討論
1、5月銀行付款:借庫存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發票:借庫存商品-面膜。 貸:庫存商品-暫估2、5月收到發票借:庫存商品-面膜。 貸:應付賬款6月付款借:應付賬款。 貸現金對嗎?
老師,庫存商品暫估入庫是借:庫存商品貸:應付賬款-暫估應付款結轉成本:借:主營業務成本貸:庫存商品然后下個月收到發票的時候直接沖暫估借:庫存商品(紅字)貸應付賬款(紅字)借庫存商品借:應交稅費-進項貸:應付或者銀行存款是這樣做嗎?貸:
上月暫估庫存 借:庫存商品 100 貸:應付賬款 --暫估 100 本月沖暫估 借 應付賬款---暫估 100 和 借 庫存商品 -100(紅字) 貸 庫存商品 100 貸 應付賬款---暫估 -100(紅字)有什么區別?
老師,我想問一下,如果企業之前都沒有帳八月份開始建賬,那么到七月底的庫存商品應收應付款怎么入賬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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蕾蕾 追問
2017-06-10 16:49
鄒老師 解答
2017-06-10 15:55
鄒老師 解答
2017-06-10 16:33
鄒老師 解答
2017-06-11 08:56