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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-08 11:23

你好,八月份開始建賬,七月底的庫存商品應收應付款全部列入做賬,

AA會計學堂-希老師 追問

2019-08-08 11:23

賬面的存款我就做到實收資本了


以前的商品余額怎么辦


做什么分錄

莊老師 解答

2019-08-08 11:25

以前的商品沒有做賬重新錄憑證入賬

AA會計學堂-希老師 追問

2019-08-08 11:26

分錄怎么?做借庫存商品,貸啥啊,待處理財產損益?

AA會計學堂-希老師 追問

2019-08-08 11:27

還是以前年度調整啊

莊老師 解答

2019-08-08 11:27

你好,以前購物的發票,借庫存商品,貸應付賬款,銀行存款(已付款)

AA會計學堂-希老師 追問

2019-08-08 11:28

可是已經付款了啊

AA會計學堂-希老師 追問

2019-08-08 11:29

再貸銀行存款期初數不平
銀行存款又不平了

莊老師 解答

2019-08-08 11:32

你好,以前你們不是沒有記賬,怎么會不平,

AA會計學堂-希老師 追問

2019-08-08 11:33

沒記賬但是有數啊

AA會計學堂-希老師 追問

2019-08-08 11:34

這個商品已經支付完了再支付一次不是存款對不上

AA會計學堂-希老師 追問

2019-08-08 11:40

老師回答一下問題有急事

AA會計學堂-希老師 追問

2019-08-08 11:55

老師還在嗎  ?

莊老師 解答

2019-08-08 12:53

沒記賬,要全部都要記賬,錄憑證,談不上什么又要支付一次

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相關問題討論
你好,八月份開始建賬,七月底的庫存商品應收應付款全部列入做賬,
2019-08-08 11:23:18
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
您好,這樣的風險就是萬一應收賬款不能收回來的比例較大,那企業就很難經營了。應收賬款收不回來,建議與客戶協商處理,或者到法院起訴收回。
2017-10-09 23:16:30
你好,暫估入庫,貸方就是用應付賬款,而不是預付賬款的 沖銷暫估所以是購進的相反分錄金額正數,或相同分錄金額負數
2017-06-10 15:55:55
你好 紅沖多記的就可以
2019-01-14 13:16:20
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