
老師,我想問一下,如果企業之前都沒有帳八月份開始建賬,那么到七月底的庫存商品應收應付款怎么入賬
答: 你好,八月份開始建賬,七月底的庫存商品應收應付款全部列入做賬,
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么是應付款呀不是之前付過了么暫估款30000而且為什么紅子庫存商品和應付呀
答: 你好,暫估入庫,貸方就是用應付賬款,而不是預付賬款的 沖銷暫估所以是購進的相反分錄金額正數,或相同分錄金額負數


AA會計學堂-希老師 追問
2019-08-08 11:23
莊老師 解答
2019-08-08 11:25
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2019-08-08 12:53