被掛靠會計(jì)處理 開票給建設(shè)方 借:合同資產(chǎn)-**工程 貸:合同結(jié)算-**工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 收到錢賬務(wù)處理 借:銀行存款-**銀行 貸:合同資產(chǎn)-**工程 掛靠個(gè)人把成本費(fèi)轉(zhuǎn)給股東個(gè)人賬戶提供成本票 借:銀行存款-**銀行 貸:應(yīng)付賬款-**股東 借:合同履約成本-工程施工-**工程(人、材、機(jī))費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款-**銀行 工程款到賬轉(zhuǎn)給掛靠人 借:應(yīng)付賬款-**股東 貸:銀行存款-**銀行 新手也不知道哪里存在風(fēng)險(xiǎn)和不對的地方,麻煩幫訂正一下,謝謝
優(yōu)雅的柚子
于2022-08-08 11:27 發(fā)布 ??1714次瀏覽
- 送心意
卓老師
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2022-08-08 14:35
您好,掛靠個(gè)人把成本費(fèi)轉(zhuǎn)給股東個(gè)人賬戶提供成本票 借:銀行存款-**銀行 貸:應(yīng)付賬款-**股東 這里個(gè)人認(rèn)為存在公私賬不分的風(fēng)險(xiǎn),是不是公司存在私設(shè)金庫的情況?或者說存在股東分紅沒繳納個(gè)稅的情況?
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您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50

你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實(shí)際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個(gè)金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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