老師,請問下 我們公司小紅書平臺 購買的商品,因為 問
抬頭開個人可以嗎, 還是按照對公轉的抬頭開, 轉入的抬頭是 平臺交易資金待清算專戶(小紅書) 答
酒店經營的公司,酒店地方組的是村委會的,電費是交 問
村上給老板說,他們給上市公司都是給復印件的,怎么到我們這就不行了 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社保基數和 問
老師,匯算成本類調增金額多會不會預警啊,我成本多結轉了60W,匯算調增30行 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好 老師 我想問下 公司內帳 比如有一筆收入是5 問
計提稅金的分錄 也是對的嗎?老師 答

做未交增值稅轉出:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅貸:應交稅費-未交增值稅
答: 你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
計提稅金時:借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅 貸未交增值稅,可不可以直接做借應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 貸應交稅費/未交增值稅
答: 需要按上面那個步驟做,財會2016.22
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
到月末計提應交稅金時應該怎樣做分錄啊計算轉出未交增值稅:借:應交稅費_銷項 貸:應交稅費_進項 應交稅費__轉出未交增值稅結轉轉出未交增值稅:借:應交稅費__轉出未交增值稅 貸:應交稅費___未交增值稅預繳稅款: 借 應交稅費___已交稅
答: 你好,你的具體問題是?


JIOY 追問
2022-02-17 12:20
東老師 解答
2022-02-17 12:23
JIOY 追問
2022-02-17 15:07
東老師 解答
2022-02-17 15:07