
老師,如果當(dāng)月做帳應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),但未驗(yàn)證發(fā)票,增值稅報(bào)表先零申報(bào),下月驗(yàn)證后才可報(bào)增值稅申報(bào)表,對(duì)嗎?
答: 可以的,開(kāi)票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅和申報(bào)增值稅申報(bào)表差了0.01 怎么辦?申報(bào)表的免稅額自動(dòng)跳出來(lái)的 沒(méi)法改啊
答: 你好!一分錢(qián)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅比賬上多0.02元怎么辦,附加稅按照賬上的應(yīng)交稅費(fèi)填寫(xiě)還是增值稅申報(bào)表中的填寫(xiě)?
答: 您好,附加稅按照增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫(xiě)


飽滿的芝麻 追問(wèn)
2017-06-07 16:56
飽滿的芝麻 追問(wèn)
2017-06-07 16:57
李愛(ài)文老師 解答
2017-06-07 16:47
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2017-06-07 16:55
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2017-06-07 16:57
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