
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額4128.44 元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額0元,相差金額4128.44元 紅字信息表是2023年4月開具的 進(jìn)項(xiàng)稅是在2022年12月份轉(zhuǎn)出的 現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候提示比對(duì)不通過(guò) 麻煩老師看一下是什么原因
答: 你好,四月份開了紅字信息表,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你之前提前轉(zhuǎn)出是什么原因?
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額312.77 元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額0元,相差金額312.77元現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候提示比對(duì)不通過(guò) 麻煩老師看一下是什么原因
答: 你好,上面提示你們有一個(gè)紅字信息表312.77,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”-0.00元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額96.78元。相差金額96.780000元;4月份提交的紅字信息表,但是報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有申報(bào),這個(gè)月出現(xiàn)提示,請(qǐng)問(wèn)怎么處理
答: 您應(yīng)該是需要在申報(bào)4月份的時(shí)候填附表二,您可以去更正四月份的申報(bào)表

